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NOTA DE EMPENHO 2017NE02622

Favorecido

FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA
R$ 432,50
 

CPF/CNPJ:

41799470300

Emissão:

05/10/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

234716/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ZE DOCA E IMPERATRIZ-MA ENTRE 03 A 06/10/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 605,50. ACOMPANHAR OGOVERNADOR FLAVIO DINO EMAGENDA DE TRABALHO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02622 05/10/2017 605,50 432,50 432,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ZE DOCA E IMPERATRIZ-MA ENTRE 03 A 06/10/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 605,50. ACOMPANHAR OGOVERNADOR FLAVIO DINO EMAGENDA DE TRABALHO.
2017NE02622 05/10/2017 605,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE02622. POR ALTERACAO NA AGENDA DE TRABALHO DO CERIMONIALCONF. MEMO 346/2017-CERIMONIAL, DE 09/10/2017
2017NE02764 16/10/2017 -173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL03382 05/10/2017 0,00 -173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL03208 05/10/2017 0,00 605,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02959 05/10/2017 0,00 0,00 605,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB02959
2017GR00180 16/10/2017 0,00 0,00 -173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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