CPF/CNPJ:
02455201392
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
9673/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. 29 DE DEZEMBRO, NR 03, QDA. 111CIDADE OLIMPICA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058320
NE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, QUE EMPOSSARA A REITORA DA UEMASUL E NA SEQUENCIA FARA VISITA EM OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00011 | 17/01/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, QUE EMPOSSARA A REITORA DA UEMASUL E NA SEQUENCIA FARA VISITA EM OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA, NO PERIO
|
2017NE00011 | 17/01/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00011 | 17/01/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00011 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00011 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00033 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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