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NOTA DE EMPENHO 2016NE00635

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 1.355.000,00
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

13/05/2016

Plano Interno:

OBRASCIVIS

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

192360/15

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 017/15; SERVICOSDE ENGENHARIA PARA MANU- TENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO ESTADO DOMA-CAPITAL E INTERIOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00635 13/05/2016 1.355.000,00 1.355.000,00 1.355.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 017/15; SERVICOSDE ENGENHARIA PARA MANU- TENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO ESTADO DOMA-CAPITAL E INTERIOR
2016NE00635 13/05/2016 1.355.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL01719 17/05/2016 0,00 69.874,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL01728 17/05/2016 0,00 854.173,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL01732 17/05/2016 0,00 406.080,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02886 07/07/2016 0,00 24.570,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04938 04/10/2016 0,00 301,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00872 18/05/2016 0,00 0,00 527.690,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00945 31/05/2016 0,00 0,00 63.323,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00947 31/05/2016 0,00 0,00 26.801,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB00944 31/05/2016 0,00 0,00 263.160,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB00946 31/05/2016 0,00 0,00 367.096,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00948 31/05/2016 0,00 0,00 12.182,42
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01068 07/06/2016 0,00 0,00 4.611,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB01067 07/06/2016 0,00 0,00 65.262,42
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01620 08/07/2016 0,00 0,00 1.621,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB01619 08/07/2016 0,00 0,00 22.211,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01621 08/07/2016 0,00 0,00 737,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB03142 11/10/2016 0,00 0,00 301,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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