CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
192360/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 017/15; SERVICOSDE ENGENHARIA PARA MANU- TENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO ESTADO DOMA-CAPITAL E INTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00635 | 13/05/2016 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCONTRATO 017/15; SERVICOSDE ENGENHARIA PARA MANU- TENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO ESTADO DOMA-CAPITAL E INTERIOR
|
2016NE00635 | 13/05/2016 | 1.355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01719 | 17/05/2016 | 0,00 | 69.874,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01728 | 17/05/2016 | 0,00 | 854.173,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01732 | 17/05/2016 | 0,00 | 406.080,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02886 | 07/07/2016 | 0,00 | 24.570,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04938 | 04/10/2016 | 0,00 | 301,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00872 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 527.690,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00945 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.323,14 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00947 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.801,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00944 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 263.160,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00946 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 367.096,77 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00948 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.182,42 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01068 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.611,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01067 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.262,42 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01620 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.621,66 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB01619 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.211,89 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01621 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 737,12 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB03142 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 301,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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