Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00706

Favorecido

CONSTRUTORA ESCUDO IND. E COMERCIO LTDA
R$ 995.412,39
 

CPF/CNPJ:

06249791000174

Emissão:

10/11/2016

Plano Interno:

INFRAEQURB1

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

227563/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A CONTRAPARTIDADA PRODUCAO DE 1104 UNID.HABITACIONAIS DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV VINCULADO AO PAC RIO ANIL ATRAVE DE INSTRUMENTOPARTICULAR DE DOACAO DE IMOVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00706 10/11/2016 995.413,39 995.412,39 995.412,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRAPARTIDADA PRODUCAO DE 1104 UNID.HABITACIONAIS DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV VINCULADO AO PAC RIO ANIL ATRAVE DE INSTRUMENTOPARTICULAR DE DOACAO DE IMOVEL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA
2016NE00706 10/11/2016 995.413,39 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 00706/2016 PROC.227563/2016.
2016NE00911 31/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02217 10/11/2016 0,00 995.412,39 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01004 11/11/2016 0,00 0,00 9.954,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB01003 11/11/2016 0,00 0,00 955.595,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01005 11/11/2016 0,00 0,00 29.862,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 01003 MOTIVO CONTA INVALIDA.
2016GR00036 17/11/2016 0,00 0,00 -955.595,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB01034 18/11/2016 0,00 0,00 955.595,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,