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NOTA DE EMPENHO 2016NE00009

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000031

Emissão:

04/02/2016

Plano Interno:

AUXTRANSP

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

25040/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPEHO ESTIMATIVA PARA VALE TRANSPORTE REF. MES DE JAN/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00009 04/02/2016 0,25 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEHO ESTIMATIVA PARA VALE TRANSPORTE REF. MES DE JAN/2016.
2016NE00009 04/02/2016 0,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETTRASPORTE MES JAN/16
2016NE00010 04/02/2016 12.116,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00010 REF. REFORCO P/ VALE TRANSPORTE MES JAN/16
2016NE00011 12/02/2016 -12.116,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNA DA 2016NE00009 REF. EMPENHO ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE MES JAN/ 16
2016NE00014 12/02/2016 -0,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2016NL00011 04/02/2016 0,00 -12.116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00005 04/02/2016 0,00 12.116,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00006 04/02/2016 0,00 0,00 12.116,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00010 12/02/2016 0,00 0,00 -12.116,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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