CPF/CNPJ:
04554114000134
Emissão:
14/09/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
2767/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG DE VARIAS NF 522/524/519/520/492/521/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03428 | 14/09/2016 | 262.661,98 | 262.661,98 | 262.661,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE VARIAS NF 522/524/519/520/492/521/
|
2016NE03428 | 14/09/2016 | 262.661,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05478 | 14/09/2016 | 0,00 | 262.661,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05717 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.345,60 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05725 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.344,16 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05727 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.777,34 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05730 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.197,58 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05734 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.115,93 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05718 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.026,24 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05722 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.263,54 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05726 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.010,56 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05728 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.676,38 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05731 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.966,21 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05735 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.186,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05715 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.242,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05719 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.316,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05723 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.952,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05729 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.721,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05732 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.456,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05733 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.717,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05716 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.558,65 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05720 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.741,20 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05721 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.503,18 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05724 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.542,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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