CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
25/05/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
140453/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE MAIO2016. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01076 | 25/05/2016 | 354.523,50 | 354.523,50 | 354.523,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE MAIO2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01076 | 25/05/2016 | 354.523,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL02613 | 27/06/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01988 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01986 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01976 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01987 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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