CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
18/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
140453/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00049 | 18/02/2016 | 354.523,50 | 354.523,50 | 354.523,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)
|
2016NE00049 | 18/02/2016 | 354.523,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00087 | 25/02/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00195 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.881,30 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00196 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,29 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00197 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00198 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.443,75 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00199 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 101,48 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00191 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 285.831,62 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00192 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.930,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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