CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
09/11/2016
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
73936/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DOIMESC NO EXERC.DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00262 | 09/11/2016 | 7.987,35 | 5.324,90 | 5.324,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DOIMESC NO EXERC.DE 2016.
|
2016NE00262 | 09/11/2016 | 7.987,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00610 | 17/11/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00658 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00431 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00428 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00427 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00429 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00430 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00459 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00456 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00455 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00457 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00458 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 22020522205 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00758 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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