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NOTA DE EMPENHO 2016NE00001

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 761.742,70
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

14/01/2016

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

156816/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E AROMATIZACAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00001 14/01/2016 914.091,21 761.742,70 761.742,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E AROMATIZACAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA
2016NE00001 14/01/2016 914.091,21 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SUPERIOR
2016NE01455 18/11/2016 -152.348,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00112 29/02/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00267 09/03/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00710 04/04/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01136 29/04/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01592 02/06/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02288 08/07/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02657 05/08/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03104 06/09/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03645 05/10/2016 0,00 76.174,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04133 09/11/2016 0,00 76.174,27 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00076 29/02/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00077 29/02/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00078 29/02/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (540999)
2016OB00070 29/02/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00169 15/03/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00170 15/03/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00171 15/03/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (540999)
2016OB00168 15/03/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00439 14/04/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00440 14/04/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00441 14/04/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (540999)
2016OB00438 14/04/2016 0,00 0,00 63.224,65
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL01180 10/05/2016 0,00 0,00 -3.808,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00628 13/05/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00729 30/05/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00717 30/05/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB00715 30/05/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00716 30/05/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00762 07/06/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00761 07/06/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB00759 07/06/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00760 07/06/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01064 13/07/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01066 13/07/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB01063 13/07/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01065 13/07/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01208 09/08/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01200 09/08/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB01199 09/08/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01201 09/08/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01471 26/09/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01469 26/09/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB01468 26/09/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01470 26/09/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01715 11/11/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01713 11/11/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB01712 11/11/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01714 11/11/2016 0,00 0,00 3.808,71
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01951 28/11/2016 0,00 0,00 761,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01953 28/11/2016 0,00 0,00 8.379,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB01950 28/11/2016 0,00 0,00 63.224,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01952 28/11/2016 0,00 0,00 3.808,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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