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NOTA DE EMPENHO 2016NE02788

Favorecido

KWA ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
R$ 26.532,50
 

CPF/CNPJ:

00559307000127

Emissão:

09/05/2016

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0018544/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 6MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO DE COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 4,00MM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02788 09/05/2016 26.532,50 26.532,50 26.532,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 6MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO DE COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 4,00MM
2016NE02788 09/05/2016 26.532,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05845 21/07/2016 0,00 4.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05845 21/07/2016 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05845 21/07/2016 0,00 560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05845 21/07/2016 0,00 3.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05846 21/07/2016 0,00 2.462,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05846 21/07/2016 0,00 1.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05846 21/07/2016 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05846 21/07/2016 0,00 4.350,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05751 17/08/2016 0,00 0,00 26.532,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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