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NOTA DE EMPENHO 2016NE03995

Favorecido

A.C.E-COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 1.870,00
 

CPF/CNPJ:

20681531000102

Emissão:

24/08/2016

Plano Interno:

PROVISORIA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

37911/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

TONER PARA NONER PARA COPIADORA HP CM 1017 MFPREF., IMPRESSORA TONER PARA TONER PARA COPIADORA HP CM 1017 MFPREF., IMPRESSORA TONER PARA TONER PARA COPIADORA HP CP1017 MFPREF. Q, IMPRESSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03995 24/08/2016 1.870,00 1.870,00 1.870,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA NONER PARA COPIADORA HP CM 1017 MFPREF., IMPRESSORA TONER PARA TONER PARA COPIADORA HP CM 1017 MFPREF., IMPRESSORA TONER PARA TONER PARA COPIADORA HP CP1017 MFPREF. Q, IMPRESSO
2016NE03995 24/08/2016 1.870,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07600 27/09/2016 0,00 720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07600 27/09/2016 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07600 27/09/2016 0,00 358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07600 27/09/2016 0,00 358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07601 27/09/2016 0,00 34,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL07601 27/09/2016 0,00 40,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05974 11/10/2016 0,00 0,00 1.870,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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