CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
237939/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESA DE MATERIAL DECONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00174 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 1.858,10 | 1.858,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESA DE MATERIAL DECONSUMO.
|
2016NE00174 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE DO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00249 | 28/12/2016 | -141,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00794 | 31/10/2016 | 0,00 | -141,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00656 | 31/10/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2016OB00427 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2016GR00008 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -141,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,