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NOTA DE EMPENHO 2016NE00174

Favorecido

ERNANI LUZ CARVALHO NOGEUIRA
R$ 1.858,10
 

CPF/CNPJ:

19811756368

Emissão:

31/10/2016

Plano Interno:

GESTRAMOB

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

237939/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Unidade Gestora 530201

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65074115

Descrição

ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESA DE MATERIAL DECONSUMO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00174 31/10/2016 2.000,00 1.858,10 1.858,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESA DE MATERIAL DECONSUMO.
2016NE00174 31/10/2016 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE DO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
2016NE00249 28/12/2016 -141,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL00794 31/10/2016 0,00 -141,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL00656 31/10/2016 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2016OB00427 31/10/2016 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
2016GR00008 26/12/2016 0,00 0,00 -141,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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