CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
24/05/2016
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
108660/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOS, MATERIAL DEINFORMATICA,MATERIAL ELETRICO,MATERIAL PARA COPAMATERIAL HIDRAULICO,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EMCASOS EVENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00091 | 24/05/2016 | 2.500,00 | 1.125,48 | 1.125,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL GRAFICO,CARIMBOS, MATERIAL DEINFORMATICA,MATERIAL ELETRICO,MATERIAL PARA COPAMATERIAL HIDRAULICO,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EMCASOS EVENT
|
2016NE00091 | 24/05/2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 91/2016 REF. SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADDO.
|
2016NE00165 | 18/10/2016 | -1.374,52 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00629 | 24/05/2016 | 0,00 | -1.374,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00256 | 24/05/2016 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2016OB00176 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
|
2016GR00003 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.255,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO
|
2016GR00005 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -119,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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