CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
12/07/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
147964/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:000102/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01288 | 12/07/2016 | 1.000,00 | 991,71 | 991,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:000102/2016.
|
2016NE01288 | 12/07/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01288/2016.
|
2016NE01854 | 02/09/2016 | -8,29 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL04124 | 12/07/2016 | 0,00 | -8,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL02996 | 12/07/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB01766 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2016GR00070 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -8,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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