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NOTA DE EMPENHO 2016NE00046

Favorecido

TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM-ME
R$ 2.004,72
 

CPF/CNPJ:

18701121000126

Emissão:

29/01/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

228007/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

BISCOITO TIPO AGUA E SAL, PACOTE DE 400 G BISCOITO DOCE, MARIA, TRES EM UM ARROZ FUBA DE ARROZ TIPO FLOCAO, PACOTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00046 29/01/2016 2.004,72 2.004,72 2.004,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BISCOITO TIPO AGUA E SAL, PACOTE DE 400 G BISCOITO DOCE, MARIA, TRES EM UM ARROZ FUBA DE ARROZ TIPO FLOCAO, PACOTE
2016NE00046 29/01/2016 2.004,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00330 07/03/2016 0,00 136,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00330 07/03/2016 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00330 07/03/2016 0,00 42,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00330 07/03/2016 0,00 182,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00331 07/03/2016 0,00 58,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00877 20/05/2016 0,00 136,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00877 20/05/2016 0,00 152,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00877 20/05/2016 0,00 182,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00877 20/05/2016 0,00 58,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01444 10/08/2016 0,00 68,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01444 10/08/2016 0,00 76,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01444 10/08/2016 0,00 84,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01444 10/08/2016 0,00 91,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01445 10/08/2016 0,00 58,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01734 20/09/2016 0,00 27,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01734 20/09/2016 0,00 30,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01734 20/09/2016 0,00 330,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL01734 20/09/2016 0,00 136,80 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00178 08/03/2016 0,00 0,00 571,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB00486 20/05/2016 0,00 0,00 529,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00651 11/08/2016 0,00 0,00 378,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB00791 27/09/2016 0,00 0,00 525,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB00814 07/10/2016 0,00 0,00 525,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00791
2016GR00020 07/10/2016 0,00 0,00 -525,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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