CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
15/12/2016
Plano Interno:
PRVC7CIROSA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
117/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
CD-ROM TIPO CDR - 700MB, COM GRAVACAO 80MIN, REGRAVAVEL TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK REF. 24018SL, NA COR PRETA CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PARA CONEXAO DE P, UTP - CA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00122 | 15/12/2016 | 7.763,00 | 7.763,00 | 7.763,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CD-ROM TIPO CDR - 700MB, COM GRAVACAO 80MIN, REGRAVAVEL TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK REF. 24018SL, NA COR PRETA CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR PARA CONEXAO DE P, UTP - CA
|
2016NE00122 | 15/12/2016 | 7.763,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00135 | 19/12/2016 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00136 | 19/12/2016 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL00137 | 19/12/2016 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00131 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.763,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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