Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01482

Favorecido

PATRICIA CARDIM DA SILVA
R$ 2.994,17
 

CPF/CNPJ:

87850109368

Emissão:

19/05/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

96340/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 001/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01482 19/05/2016 3.000,00 2.994,17 2.994,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 001/2016
2016NE01482 19/05/2016 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO REL DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO PROCESSO 93340/16
2016NE08215 29/12/2016 -5,83 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL12895 19/05/2016 0,00 -5,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)
2016NL02387 19/05/2016 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
2016OB05082 19/05/2016 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 5082/16 DEV.SALDO ADIANTAMENTO
2016GR00343 29/12/2016 0,00 0,00 -5,83
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2016NL13070 31/12/2016 0,00 0,00 306,27
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2016NL13070 31/12/2016 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2016NL13070 31/12/2016 0,00 0,00 1.687,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2016NL13070 31/12/2016 0,00 0,00 -2.994,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,