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NOTA DE EMPENHO 2016NE00329

Favorecido

L DA SILVA COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI
R$ 33.918,20
 

CPF/CNPJ:

13845693000165

Emissão:

15/07/2016

Plano Interno:

ACOLHECRIAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

78297/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

Fonte:

DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC

Descrição

CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA FRANGO INTEIRO, SEM PE, SEM CABECA E SEM MIUDOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00329 15/07/2016 33.918,20 33.918,20 33.918,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA FRANGO INTEIRO, SEM PE, SEM CABECA E SEM MIUDOS
2016NE00329 15/07/2016 33.918,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00816 19/08/2016 0,00 11.730,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00816 19/08/2016 0,00 3.808,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00816 19/08/2016 0,00 5.339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00816 19/08/2016 0,00 452,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00817 19/08/2016 0,00 406,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL00817 19/08/2016 0,00 12.182,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00410 19/08/2016 0,00 0,00 33.918,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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