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NOTA DE EMPENHO 2016NE03410

Favorecido

BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA
R$ 361.271,30
 

CPF/CNPJ:

23647365000884

Emissão:

12/09/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

6252/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03410 12/09/2016 361.271,30 361.271,30 361.271,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
2016NE03410 12/09/2016 361.271,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05453 14/09/2016 0,00 63.898,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05454 14/09/2016 0,00 62.682,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05455 14/09/2016 0,00 33.107,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05456 14/09/2016 0,00 32.549,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05457 14/09/2016 0,00 32.684,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05458 14/09/2016 0,00 43.618,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05459 14/09/2016 0,00 61.854,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2016NL05460 14/09/2016 0,00 30.876,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06330 06/10/2016 0,00 0,00 30.876,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB06331 06/10/2016 0,00 0,00 63.898,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB06332 06/10/2016 0,00 0,00 62.682,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB06333 06/10/2016 0,00 0,00 33.107,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB06334 06/10/2016 0,00 0,00 32.549,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB06335 06/10/2016 0,00 0,00 32.684,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB06336 06/10/2016 0,00 0,00 43.618,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB06337 06/10/2016 0,00 0,00 61.854,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR
2016GR00134 07/10/2016 0,00 0,00 -63.898,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR
2016GR00135 07/10/2016 0,00 0,00 -62.682,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR
2016GR00136 07/10/2016 0,00 0,00 -61.854,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07069 31/10/2016 0,00 0,00 34.247,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB07070 31/10/2016 0,00 0,00 61.854,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07484 11/11/2016 0,00 0,00 62.682,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB07620 17/11/2016 0,00 0,00 63.898,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMNETO DE OB
2016GR00153 17/11/2016 0,00 0,00 -34.247,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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