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NOTA DE EMPENHO 2016NE00517

Favorecido

WANDRESON DA SILVA PEREIRA
R$ 2.374,11
 

CPF/CNPJ:

84114592334

Emissão:

10/06/2016

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

121940/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.CARLOS MACIEIRA,QDA.25,CASA 01 COROADO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00517 10/06/2016 3.000,00 2.374,11 2.374,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
2016NE00517 10/06/2016 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00517/2016, REFEERENTE AO ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CEDICO.
2016NE01594 30/09/2016 -625,89 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL01791 10/06/2016 0,00 -625,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL00534 13/06/2016 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV
2016OB00452 13/06/2016 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB00452, REF. AO ADIANTAMENTO CEDIDO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO
2016GR00040 30/09/2016 0,00 0,00 -625,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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