CPF/CNPJ:
82776482353
Emissão:
23/08/2016
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0183945/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORREIA DE ARAUJO 295 LIBERDADEFONE 221 4230
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035100
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01056 | 23/08/2016 | 3.000,00 | 1.053,07 | 1.053,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2016NE01056 | 23/08/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE01056, TENDO EM VISTA A DEVOLUCAO DO VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2016NE02182 | 14/12/2016 | -1.946,93 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL02559 | 23/08/2016 | 0,00 | -1.946,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL01156 | 23/08/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2016OB01033 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA PARTE DA 2016OB01033
|
2016GR00128 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.946,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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