CPF/CNPJ:
19776543391
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
FETRACON
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
073570/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 19 CASA 10 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE CODO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00086 | 08/04/2016 | 250,00 | 150,00 | 150,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM NO MUNICIPIO DE CODO-MA.
|
2016NE00086 | 08/04/2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00086 REF, DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016NE00214 | 15/07/2016 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00664 | 08/04/2016 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00259 | 08/04/2016 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00054 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00642 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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