CPF/CNPJ:
03049858000139
Emissão:
27/06/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
96973/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM ACO INOX, COM TAMPA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 1,8 LITRO AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00576 | 27/06/2016 | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.062,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM ACO INOX, COM TAMPA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 1,8 LITRO AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE ESTERELIZADA, COM CLORO ATI
|
2016NE00576 | 27/06/2016 | 5.062,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01541 | 30/08/2016 | 0,00 | 515,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01541 | 30/08/2016 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01541 | 30/08/2016 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01541 | 30/08/2016 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01542 | 30/08/2016 | 0,00 | 60,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01542 | 30/08/2016 | 0,00 | 117,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01542 | 30/08/2016 | 0,00 | 2.749,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01542 | 30/08/2016 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01543 | 30/08/2016 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01543 | 30/08/2016 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01543 | 30/08/2016 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01543 | 30/08/2016 | 0,00 | 89,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01544 | 30/08/2016 | 0,00 | 348,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01544 | 30/08/2016 | 0,00 | 218,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01544 | 30/08/2016 | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01544 | 30/08/2016 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01318 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,