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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE01822

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 21 A24/03/2016 CONFORME DESP-ACHO ANEXO,RD N.124/2016

465,50 465,50 465,50
Totais: 465,50 465,50 465,50

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