Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE01775

Favorecido

MICHELLE SENA ROSA DE ARAUJO
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

79988474334

Emissão:

24/05/2016

Plano Interno:

PROCAMPO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

103961/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental

Fonte:

RESOLUCAO 11/2014

Endereço:

AV AICEM RUA 52 QD 24 CASA 03 CALHAU

Municipio:

SAO LUIS FONE 235=9328

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF. A DIARIAS,SLZ/TIMBI-RAS/SZL, CONF. RD 404/16 VAL. 5 X 153,00 = 765,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 841,50

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01775 24/05/2016 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/TIMBI-RAS/SZL, CONF. RD 404/16 VAL. 5 X 153,00 = 765,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 841,50
2016NE01775 24/05/2016 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL02856 24/05/2016 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB05315 25/05/2016 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,