CPF/CNPJ:
99193841353
Emissão:
18/07/2016
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153889/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
RUA 03 CASA 03 COHATRAC V
Municipio:
SAO LUIS MA
Estado:
MA
CEP:
65054530
EMPENHO REF. PAGT.DIARIASP/MUNICIPIO BARRA_DO COR DA P/COORDENAR PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO E BOLSA FAMI LIA, CONF. PROC.153889/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00294 | 18/07/2016 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGT.DIARIASP/MUNICIPIO BARRA_DO COR DA P/COORDENAR PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO E BOLSA FAMI LIA, CONF. PROC.153889/16
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2016NE00294 | 18/07/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL00599 | 18/07/2016 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2016OB00316 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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