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NOTA DE EMPENHO 2016NE00003

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 9.008.380,22
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

29/01/2016

Plano Interno:

GESTPESSOAL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

17243/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A NE000032016,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00003 29/01/2016 341.089,32 9.008.380,22 9.008.380,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME PROCESSO N.172432016.
2016NE00003 29/01/2016 341.089,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A NE000032016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME PROCESSO N.17243/2016.
2016NE00032 29/02/2016 341.604,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORCO NA NE.00003/2016,DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME PROCESSO N.017243/2016.
2016NE00118 23/03/2016 334.323,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EXONERADO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME PROCESSO N.017243/2016.
2016NE00129 31/03/2016 5.346,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO SEAP MES DE MARCO/2016 LIQUIDO DA FOLHA PROC N. 62652/2016
2016NE00155 31/03/2016 709.371,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE.00003/2016.
2016NE00178 31/03/2016 -5.346,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2016.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2016.
2016NE00180 31/03/2016 5.917,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECAP MES DEABRIL/2016 LIQUIDO DA FOLHA
2016NE00232 29/04/2016 1.049.953,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECAP MES DE MAIO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
2016NE00363 31/05/2016 1.049.220,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE JUNHO/2016
2016NE00598 07/07/2016 1.435.722,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE JULHO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
2016NE00728 30/07/2016 992.558,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DA FOLHA DE PESSOAL DA SECAP MES DE AGOSTO/2016 LIQUIDO DA FOLHA
2016NE00910 06/09/2016 1.043.246,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP DEZEMBRO/2016 DECIMO TERCEIRO SALARIO
2016NE01290 21/12/2016 556.092,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECAP MES DE DEZEMBRO/2016 LIQUIDO
2016NE01294 22/12/2016 1.149.279,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO POR FIM DE EXERCICIO
2016NE01338 31/12/2016 -0,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL00269 29/01/2016 0,00 -5.346,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00001 29/01/2016 0,00 341.089,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00049 29/02/2016 0,00 341.604,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00176 23/03/2016 0,00 334.323,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00205 31/03/2016 0,00 5.346,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00240 31/03/2016 0,00 709.371,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00270 31/03/2016 0,00 5.917,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00391 29/04/2016 0,00 1.049.953,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00605 31/05/2016 0,00 1.049.220,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01039 07/07/2016 0,00 1.435.722,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01258 30/07/2016 0,00 992.558,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01574 06/09/2016 0,00 1.043.246,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02546 21/12/2016 0,00 556.092,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02558 22/12/2016 0,00 1.149.279,27 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00006 04/02/2016 0,00 0,00 341.089,07
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00051 29/02/2016 0,00 0,00 341.604,65
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00178 23/03/2016 0,00 0,00 334.323,41
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00207 31/03/2016 0,00 0,00 5.346,40
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00274 31/03/2016 0,00 0,00 5.917,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00267 31/03/2016 0,00 0,00 -5.346,40
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2016NL00361 28/04/2016 0,00 0,00 709.371,99
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00393 29/04/2016 0,00 0,00 1.049.953,98
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00607 31/05/2016 0,00 0,00 1.049.220,05
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01041 07/07/2016 0,00 0,00 1.435.722,44
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01262 30/07/2016 0,00 0,00 992.558,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01576 06/09/2016 0,00 0,00 1.043.246,99
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02548 21/12/2016 0,00 0,00 556.092,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02560 22/12/2016 0,00 0,00 1.149.279,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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