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NOTA DE EMPENHO 2015NE00323

Favorecido

L.D.M. CONSTRUCÕES LTDA
R$ 1.913.528,22
 

CPF/CNPJ:

04450493000112

Emissão:

25/05/2015

Plano Interno:

VMCRASREG2

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

20027/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

VIVA MARANHAO

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T2 E CREAS DOS MUNICIPIOS: MILAGRES DO MARANHAO, AGUA DOCE DOMARANHAO, PAULINO NEVES, SAO JOAO DO SOTER E TIMONCONFORME PROC.20027/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00323 25/05/2015 1.913.528,22 1.345.563,56 1.340.876,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T2 E CREAS DOS MUNICIPIOS: MILAGRES DO MARANHAO, AGUA DOCE DOMARANHAO, PAULINO NEVES, SAO JOAO DO SOTER E TIMONCONFORME PROC.20027/2015.
2015NE00323 25/05/2015 1.913.528,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL00508 16/06/2015 0,00 721.288,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01087 11/11/2015 0,00 53.392,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01089 11/11/2015 0,00 104.713,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01101 12/11/2015 0,00 59.162,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01105 12/11/2015 0,00 126.047,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01346 30/11/2015 0,00 77.985,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01453 10/12/2015 0,00 33.400,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01478 11/12/2015 0,00 76.317,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01565 22/12/2015 0,00 60.635,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2015NL01572 23/12/2015 0,00 32.621,42 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00518 06/07/2015 0,00 0,00 6.311,27
PAGAMENTO (540997)
2015OB00517 06/07/2015 0,00 0,00 714.977,17
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00961 30/11/2015 0,00 0,00 865,05
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00963 30/11/2015 0,00 0,00 1.282,74
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00965 30/11/2015 0,00 0,00 621,21
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00967 30/11/2015 0,00 0,00 1.544,08
PAGAMENTO (540997)
2015OB00960 30/11/2015 0,00 0,00 51.859,59
PAGAMENTO (540997)
2015OB00962 30/11/2015 0,00 0,00 103.431,07
PAGAMENTO (540997)
2015OB00964 30/11/2015 0,00 0,00 58.541,63
PAGAMENTO (540997)
2015OB00966 30/11/2015 0,00 0,00 124.503,12
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01046 10/12/2015 0,00 0,00 682,37
PAGAMENTO (540997)
2015OB01045 10/12/2015 0,00 0,00 76.327,93
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01100 23/12/2015 0,00 0,00 2.938,23
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01102 23/12/2015 0,00 0,00 1.285,91
PAGAMENTO (540997)
2015OB01099 23/12/2015 0,00 0,00 72.234,47
PAGAMENTO (540997)
2015OB01101 23/12/2015 0,00 0,00 31.613,29
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01122 29/12/2015 0,00 0,00 2.334,45
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB01128 29/12/2015 0,00 0,00 1.255,92
PAGAMENTO (540997)
2015OB01121 29/12/2015 0,00 0,00 57.391,04
PAGAMENTO (540997)
2015OB01127 29/12/2015 0,00 0,00 30.876,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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