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NOTA DE EMPENHO 2015NE00324

Favorecido

MINISTÉRIO DO TURISMO
R$ 26.229,51
 

CPF/CNPJ:

05457283000208

Emissão:

18/11/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

224208/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

CONVENIO N. 721450/2009-MINISTERIO DO TURISMO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DEVO-LUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 721450/2009 - PEDITSCONFORME PROCESSO N.224208/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00324 18/11/2015 26.229,51 26.229,51 26.229,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DEVO-LUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 721450/2009 - PEDITSCONFORME PROCESSO N.224208/2015.
2015NE00324 18/11/2015 26.229,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00519 20/11/2015 0,00 26.229,51 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00370 20/11/2015 0,00 0,00 26.229,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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