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NOTA DE EMPENHO 2015NE01353

Favorecido

G G ELETRICOMECANICA INDUSTRIAL LTDA
R$ 98.539,05
 

CPF/CNPJ:

10857347000109

Emissão:

30/04/2015

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

58632/14

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL N.07 SAO BERNARDO A

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65056320

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. CONSTRUCAO DO MURO E RECUPERACAO DE QUADRA DO ( LICEUMARANHENSE) NESTA CAPITAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01353 30/04/2015 98.539,05 98.539,05 98.539,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. CONSTRUCAO DO MURO E RECUPERACAO DE QUADRA DO ( LICEUMARANHENSE) NESTA CAPITAL
2015NE01353 30/04/2015 98.539,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL02938 04/05/2015 0,00 98.539,05 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB03657 06/05/2015 0,00 0,00 2.754,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03658 06/05/2015 0,00 0,00 1.478,09
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB03659 06/05/2015 0,00 0,00 4.582,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03660 06/05/2015 0,00 0,00 4.926,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB03656 06/05/2015 0,00 0,00 84.797,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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