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NOTA DE EMPENHO 2015NE01130

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

10/04/2015

Plano Interno:

SAUDESCOLA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

32885/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LIMPEZA.CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NAS UNID.ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLASESTADUAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01130 10/04/2015 23.429,85 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LIMPEZA.CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NAS UNID.ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLASESTADUAIS
2015NE01130 10/04/2015 23.429,85 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1130/2015
2015NE01159 13/04/2015 -23.429,85 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515204)
2015NL02528 10/04/2015 0,00 -23.429,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL02489 10/04/2015 0,00 23.429,85 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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