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NOTA DE EMPENHO 2015NE00138

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 4.780,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

04/05/2015

Plano Interno:

AUXTRANSP

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

53674/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DO AUXTRANSPORTE CONF.O PROC.53671/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00138 04/05/2015 4.780,00 4.780,00 4.780,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXTRANSPORTE CONF.O PROC.53671/15
2015NE00138 04/05/2015 4.780,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2015NL00156 20/05/2015 0,00 4.780,00 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 51010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01005 06/11/2015 0,00 0,00 4.780,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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