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NOTA DE EMPENHO 2015NE00117

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 3.200,00
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

29/04/2015

Plano Interno:

ADMAGERP

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

103309/14

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF FORNECIMENTO DE JORNAIS CONF PROC 103309/14

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00117 29/04/2015 3.600,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF FORNECIMENTO DE JORNAIS CONF PROC 103309/14
2015NE00117 29/04/2015 3.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 117,PROC 103309/14
2015NE01092 31/12/2015 -400,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00900 29/04/2015 0,00 -590,26 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01054 29/04/2015 0,00 -11,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00196 29/04/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00270 20/05/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00459 03/07/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00525 15/07/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00897 17/09/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00899 17/09/2015 0,00 590,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00938 30/09/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01051 16/10/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01052 16/10/2015 0,00 11,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01420 26/11/2015 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00251 05/05/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00250 05/05/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00354 26/05/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00353 26/05/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00545 10/07/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00544 10/07/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00618 17/07/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00617 17/07/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00976 28/09/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00975 28/09/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01022 07/10/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB01021 07/10/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01101 19/10/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB01100 19/10/2015 0,00 0,00 388,84
PAGAMENTO (540996)
2015OB01400 07/12/2015 0,00 0,00 11,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB01399 07/12/2015 0,00 0,00 388,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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