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NOTA DE EMPENHO 2015NE00121

Favorecido

NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
R$ 3.641,49
 

CPF/CNPJ:

09032576000105

Emissão:

30/04/2015

Plano Interno:

ADMAGERP

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

097029/14

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ENPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA CONFORME PROCESSO 097029/14

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00121 30/04/2015 3.925,04 3.641,49 3.641,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA CONFORME PROCESSO 097029/14
2015NE00121 30/04/2015 3.925,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 121(NILTEC),PROC 097029/14
2015NE00705 19/10/2015 -283,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00207 30/04/2015 0,00 654,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00209 30/04/2015 0,00 654,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00313 28/05/2015 0,00 654,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00464 03/07/2015 0,00 654,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00591 24/07/2015 0,00 654,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00933 28/09/2015 0,00 370,69 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00254 05/05/2015 0,00 0,00 13,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00256 05/05/2015 0,00 0,00 13,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00253 05/05/2015 0,00 0,00 641,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00255 05/05/2015 0,00 0,00 641,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00380 08/06/2015 0,00 0,00 13,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00379 08/06/2015 0,00 0,00 641,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00610 17/07/2015 0,00 0,00 13,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00609 17/07/2015 0,00 0,00 641,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00677 24/07/2015 0,00 0,00 13,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00676 24/07/2015 0,00 0,00 641,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00978 28/09/2015 0,00 0,00 7,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB00979 28/09/2015 0,00 0,00 363,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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