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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSCONF.FATURA ANEXO.

640,00 640,00 640,00
2015NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVOCOSCONF.FATURA ANEXO.

640,00 640,00 640,00
2015NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A EXECUCAO DOS SERVI-COS CONF.FATURA ANEXO.

1.450,00 1.450,00 1.450,00
2015NE00244

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A EXECUCAO DOS SERVI-COS DE MANUTENCAO MES __AABRIL/2015.

640,00 640,00 640,00
2015NE00284

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SERV.PRESTADO CONF. ORCAMENTO ANEXO.

640,00 640,00 640,00
2015NE00386

Dt. Emissão:
Descrição: REF. SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSISTEMA DE TELEFONIA REF.MES JUNHO/2015

640,00 640,00 640,00
2015NE00410

Dt. Emissão:
Descrição: REF. SERV.PRESTADO NESTE ORGAO MAIO/2015

640,00 640,00 640,00
2015NE00451

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MES JULHO/2015

640,00 640,00 640,00
2015NE00561

Dt. Emissão:
Descrição: SERV.PRESTADO NESTE ORGAOTELEFONIA MES AGOSTO/15

640,00 640,00 640,00
Totais: 6.570,00 6.570,00 6.570,00

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