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NOTA DE EMPENHO 2015NE00363

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.
R$ 486.478,88
 

CPF/CNPJ:

06118323000160

Emissão:

28/09/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

86479/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO, NAS INSTALACOES DO PREDIO DA SAF, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO M 37/14 DO TJ/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00363 28/09/2015 486.478,88 470.327,93 297.025,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO, NAS INSTALACOES DO PREDIO DA SAF, CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO M 37/14 DO TJ/MA
2015NE00363 28/09/2015 486.478,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00782 18/11/2015 0,00 291.480,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00971 11/12/2015 0,00 178.847,13 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00542 30/12/2015 0,00 0,00 2.014,37
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00543 30/12/2015 0,00 0,00 2.914,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00541 30/12/2015 0,00 0,00 286.551,62
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01022 31/12/2015 0,00 0,00 5.544,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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