CPF/CNPJ:
10349410000104
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
PAGENERGIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120649/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. EUCLIDES FIGUEIREDO N. 3000 JARACATY
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075909
VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE ENERGIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00212 | 13/07/2015 | 48.000,00 | 37.049,68 | 27.340,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE ENERGIA
|
2015NE00212 | 13/07/2015 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00736 | 13/07/2015 | 0,00 | 14.929,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00741 | 22/07/2015 | 0,00 | 3.051,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00852 | 26/08/2015 | 0,00 | 3.223,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01069 | 15/10/2015 | 0,00 | 3.245,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01075 | 15/10/2015 | 0,00 | 2.889,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01398 | 11/12/2015 | 0,00 | 9.709,67 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00534 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.929,78 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00539 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.051,80 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00600 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.223,05 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00812 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.245,52 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00813 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.889,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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