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NOTA DE EMPENHO 2015NE00212

Favorecido

CONDOMINIO JARACATI SHOPPING
R$ 48.000,00
 

CPF/CNPJ:

10349410000104

Emissão:

13/07/2015

Plano Interno:

PAGENERGIA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

120649/15-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. EUCLIDES FIGUEIREDO N. 3000 JARACATY

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075909

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE ENERGIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00212 13/07/2015 48.000,00 37.049,68 27.340,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE ENERGIA
2015NE00212 13/07/2015 48.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00736 13/07/2015 0,00 14.929,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00741 22/07/2015 0,00 3.051,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00852 26/08/2015 0,00 3.223,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01069 15/10/2015 0,00 3.245,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01075 15/10/2015 0,00 2.889,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01398 11/12/2015 0,00 9.709,67 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00534 15/07/2015 0,00 0,00 14.929,78
PAGAMENTO (540999)
2015OB00539 23/07/2015 0,00 0,00 3.051,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB00600 02/09/2015 0,00 0,00 3.223,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB00812 30/12/2015 0,00 0,00 3.245,52
PAGAMENTO (540999)
2015OB00813 30/12/2015 0,00 0,00 2.889,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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