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NOTA DE EMPENHO 2015NE00004

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 2.588,00
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

23/02/2015

Plano Interno:

PAGAGUA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

16065/15-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.PERIODO:01.01 A 31.12.15.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00004 23/02/2015 2.088,00 1.966,20 1.885,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.PERIODO:01.01 A 31.12.15.
2015NE00004 23/02/2015 2.088,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
2015NE00435 12/11/2015 500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00007 24/02/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00039 23/03/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00040 23/03/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00041 23/03/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00099 30/03/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00214 24/04/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00354 06/05/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00535 10/06/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00536 10/06/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00537 10/06/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00717 09/07/2015 0,00 96,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00805 30/07/2015 0,00 64,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00806 30/07/2015 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00807 30/07/2015 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00917 02/09/2015 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00918 02/09/2015 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01066 15/10/2015 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01074 15/10/2015 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01186 12/11/2015 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01187 12/11/2015 0,00 80,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01302 07/12/2015 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01303 07/12/2015 0,00 80,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00040 24/02/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00137 24/03/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00138 24/03/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00139 24/03/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00176 06/04/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00222 24/04/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00293 13/05/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00415 15/06/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00416 15/06/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00417 15/06/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00523 13/07/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00566 11/08/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00567 11/08/2015 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB00568 11/08/2015 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00605 02/09/2015 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00606 02/09/2015 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB00731 17/11/2015 0,00 0,00 80,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB00737 17/11/2015 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00742 17/11/2015 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00743 17/11/2015 0,00 0,00 80,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2015GR00029 07/12/2015 0,00 0,00 -64,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2015GR00030 07/12/2015 0,00 0,00 -96,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2015GR00031 07/12/2015 0,00 0,00 -64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00799 09/12/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00800 09/12/2015 0,00 0,00 96,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00801 09/12/2015 0,00 0,00 64,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB00804 09/12/2015 0,00 0,00 120,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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