CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
19/03/2015
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38240/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00085 | 19/03/2015 | 12.348,00 | 472,14 | 472,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2015NE00085 | 19/03/2015 | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00046 | 24/03/2015 | 0,00 | 110,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00351 | 06/05/2015 | 0,00 | 61,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00532 | 10/06/2015 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00672 | 02/07/2015 | 0,00 | 116,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01073 | 15/10/2015 | 0,00 | 110,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01183 | 12/11/2015 | 0,00 | 48,59 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00144 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 110,80 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00290 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 61,57 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00412 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00502 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 116,42 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00736 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 110,76 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00739 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 48,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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