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NOTA DE EMPENHO 2015NE00161

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA
R$ 164.640,11
 

CPF/CNPJ:

03887512000100

Emissão:

02/09/2015

Plano Interno:

HSERVIDORES

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

163908/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLIGISLATIVO E JUDICIARIOSTRIBUNAL DE CONTAS E SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTANO MES DE A

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00161 02/09/2015 164.640,11 164.640,11 164.640,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLIGISLATIVO E JUDICIARIOSTRIBUNAL DE CONTAS E SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTANO MES DE A
2015NE00161 02/09/2015 164.640,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01201 02/09/2015 0,00 164.640,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00788 02/09/2015 0,00 0,00 152.045,15
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00791 03/09/2015 0,00 0,00 1.646,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00792 03/09/2015 0,00 0,00 3.292,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00793 03/09/2015 0,00 0,00 7.655,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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