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NOTA DE EMPENHO 2015NE00124

Favorecido

J. SILVA MACHADO
R$ 57.617,76
 

CPF/CNPJ:

03513373000154

Emissão:

01/07/2015

Plano Interno:

MANUIMOVEIS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

153058/14

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA PREVENTIVA ECORRETIVA DAS 03 PISCINASDO CENTRO SOCIAL MESES DEJULHO A OUTUBRO DE 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00124 01/07/2015 57.617,76 57.617,76 57.617,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA PREVENTIVA ECORRETIVA DAS 03 PISCINASDO CENTRO SOCIAL MESES DEJULHO A OUTUBRO DE 2015.
2015NE00124 01/07/2015 57.617,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01074 05/08/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01191 01/09/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01310 06/10/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01375 04/11/2015 0,00 14.404,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00681 05/08/2015 0,00 0,00 14.404,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB00781 01/09/2015 0,00 0,00 14.404,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB00828 06/10/2015 0,00 0,00 14.404,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB00872 04/11/2015 0,00 0,00 14.404,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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