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NOTA DE EMPENHO 2015NE00028

Favorecido

J. SILVA MACHADO
R$ 57.617,76
 

CPF/CNPJ:

03513373000154

Emissão:

02/04/2015

Plano Interno:

MANUIMOVEIS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

57957/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVACAO E LIMPEZA EM 03 PISCINAS NOCENTRO SOCIAL CONFORMECONTRATO 034/2014-SEGEP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00028 02/04/2015 57.617,76 57.617,76 57.617,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVACAO E LIMPEZA EM 03 PISCINAS NOCENTRO SOCIAL CONFORMECONTRATO 034/2014-SEGEP
2015NE00028 02/04/2015 57.617,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00267 27/04/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00299 12/05/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00504 09/06/2015 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00951 21/07/2015 0,00 14.404,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00074 29/04/2015 0,00 0,00 12.819,95
PAGAMENTO (540999)
2015OB00168 12/05/2015 0,00 0,00 12.819,95
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00173 14/05/2015 0,00 0,00 1.584,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00176 14/05/2015 0,00 0,00 1.584,49
PAGAMENTO (540999)
2015OB00298 09/06/2015 0,00 0,00 14.404,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB00517 21/07/2015 0,00 0,00 14.404,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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