CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/01/2015
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153063/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPZA ASSEIO ECONSERVACAO A SEREM REALIZADOS NOS 02 PREDIOS DOPAI,POUSADAS, AREA EXTERNAS DAS 03 PISCINAS, GINASIO DE ESPORTES E SALA DAADMINISTRACAO DO CENTROSOCIAL MES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00008 | 01/01/2015 | 19.083,33 | 19.083,33 | 19.083,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPZA ASSEIO ECONSERVACAO A SEREM REALIZADOS NOS 02 PREDIOS DOPAI,POUSADAS, AREA EXTERNAS DAS 03 PISCINAS, GINASIO DE ESPORTES E SALA DAADMINISTRACAO DO CENTROSOCIAL MES
|
2015NE00008 | 01/01/2015 | 19.083,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00220 | 23/04/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00071 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.146,14 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00178 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.983,03 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00179 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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