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NOTA DE EMPENHO 2015NE00024

Favorecido

EME SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 86.668,78
 

CPF/CNPJ:

00875943000168

Emissão:

20/02/2015

Plano Interno:

MANUTCENTRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

19337/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R MARQUES DE POMBAL 157 RETIRO NATAL

Municipio:

SAO LUIS 231-3959

Estado:

MA

CEP:

65031140

Descrição

REF AO CONTRATO N.043/2013 SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00024 20/02/2015 86.668,78 86.668,78 86.668,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.043/2013 SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2015
2015NE00024 20/02/2015 86.668,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00353 27/03/2015 0,00 26.755,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00356 27/03/2015 0,00 26.755,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00714 11/05/2015 0,00 26.775,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00730 12/05/2015 0,00 6.382,19 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00093 31/03/2015 0,00 0,00 22.300,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB00094 31/03/2015 0,00 0,00 22.300,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB00194 12/05/2015 0,00 0,00 22.300,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB00205 13/05/2015 0,00 0,00 6.382,19
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL02529 31/12/2015 0,00 0,00 13.384,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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