Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE04350

Favorecido

KONTEX CONSTRUCOES LTDA EPP
R$ 262.393,71
 

CPF/CNPJ:

17123359000159

Emissão:

03/12/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

217546/15

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NEW ORLEANS 1 CENTRAL PARK QUADRA 18 MIRITIUA_ARACAGY

Municipio:

RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65110000

Descrição

EMPENHO REF. A 6. MEDICAODO SERVICO DE MANUTENCAOPREDIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DE PINHEIRO E ROSARIO-MA.,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04350 03/12/2015 262.393,71 262.393,71 262.393,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 6. MEDICAODO SERVICO DE MANUTENCAOPREDIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DE PINHEIRO E ROSARIO-MA.,
2015NE04350 03/12/2015 262.393,71 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL05566 03/12/2015 0,00 -229.918,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05563 03/12/2015 0,00 229.918,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05567 03/12/2015 0,00 262.393,71 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB04321 03/12/2015 0,00 0,00 9.183,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB04322 03/12/2015 0,00 0,00 9.183,78
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB04323 03/12/2015 0,00 0,00 12.201,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB04324 03/12/2015 0,00 0,00 1.906,66
PAGAMENTO (540999)
2015OB04320 03/12/2015 0,00 0,00 229.918,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,