CPF/CNPJ:
17123359000159
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195846/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NEW ORLEANS 1 CENTRAL PARK QUADRA 18 MIRITIUA_ARACAGY
Municipio:
RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NASUNIDADES PRISIONAIS DE PINHEIRO E ROSARIO-MA., 5.MEDICAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03548 | 29/10/2015 | 190.666,79 | 190.666,79 | 190.666,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NASUNIDADES PRISIONAIS DE PINHEIRO E ROSARIO-MA., 5.MEDICAO.
|
2015NE03548 | 29/10/2015 | 190.666,79 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04444 | 29/10/2015 | 0,00 | 190.666,79 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03391 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.533,33 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03392 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.866,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03393 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03394 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.673,33 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03390 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 163.687,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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