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NOTA DE EMPENHO 2015NE02526

Favorecido

KONTEX CONSTRUCOES LTDA EPP
R$ 114.950,31
 

CPF/CNPJ:

17123359000159

Emissão:

31/08/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

130948/15

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NEW ORLEANS 1 CENTRAL PARK QUADRA 18 MIRITIUA_ARACAGY

Municipio:

RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65110000

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NASUNIDADES PRISIONAIS DA CAPITAL, PINHEIRO E ROSARIOTERCEIRA MEDICAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02526 31/08/2015 114.950,31 114.950,31 114.950,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL NASUNIDADES PRISIONAIS DA CAPITAL, PINHEIRO E ROSARIOTERCEIRA MEDICAO
2015NE02526 31/08/2015 114.950,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03293 31/08/2015 0,00 114.950,31 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02529 01/09/2015 0,00 0,00 5.747,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB02530 01/09/2015 0,00 0,00 5.345,19
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB02531 01/09/2015 0,00 0,00 1.149,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2015OB02532 01/09/2015 0,00 0,00 12.644,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB02528 01/09/2015 0,00 0,00 90.063,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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