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NOTA DE EMPENHO 2015NE01304

Favorecido

D C N DOS SANTOS
R$ 96.166,66
 

CPF/CNPJ:

11983714000183

Emissão:

16/06/2015

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

22540/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS,INCLUINDO SERVICOS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL,PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM SERVICOS PARA ASUNIDADES PRISIONAIS DOCOMPLEXO PE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01304 16/06/2015 96.166,66 96.166,66 96.166,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS,INCLUINDO SERVICOS DE MOTORISTAS E COMBUSTIVEL,PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM SERVICOS PARA ASUNIDADES PRISIONAIS DOCOMPLEXO PE
2015NE01304 16/06/2015 96.166,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03643 23/09/2015 0,00 48.083,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03645 23/09/2015 0,00 28.849,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04248 27/10/2015 0,00 19.233,35 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02743 23/09/2015 0,00 0,00 961,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB02742 23/09/2015 0,00 0,00 47.121,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02932 02/10/2015 0,00 0,00 577,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02931 02/10/2015 0,00 0,00 28.272,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03597 05/11/2015 0,00 0,00 961,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB03596 05/11/2015 0,00 0,00 18.271,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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